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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 803113
Data de emissão 03/08/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 14.216,00
Valor Liquidado R$ 14.216,00
Valor Pago R$ 14.216,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001 2020 SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***624543**
Dados do Credor
Nome do Credor VINICIUS TELES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ ***879830001**
Endereço R ANTONIO PRTELA SOARES, 218, CENTRO, CEP:
Cidade BENEDITINOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001 2020 SOLICITADO POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/08/2020 9 1 14.216,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/08/2020 14.216,00