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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231015
Data de emissão 31/12/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA
Valor Empenhado R$ 2.284,92
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL PASEP.
CPF do Ordenador ***624543**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS
CPF/CNPJ ***944600081**
Endereço PRACA MARECHAL DEODORO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL PASEP.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2019 2.284,92
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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