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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230004
Data de emissão 30/12/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.016,84
Valor Liquidado R$ 921,98
Valor Pago R$ 921,98
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO EM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS.
CPF do Ordenador ***821413**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:70070946
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO EM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2019 9 1 94,86
30/12/2019 9 1 96,43
30/12/2019 9 1 98,08
30/12/2019 9 1 99,94
30/12/2019 9 1 101,80
30/12/2019 9 1 104,12
30/12/2019 9 1 106,45
30/12/2019 9 1 108,80
30/12/2019 9 1 111,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2019 94,86
30/12/2019 96,43
30/12/2019 98,08
30/12/2019 99,94
30/12/2019 101,80
30/12/2019 104,12
30/12/2019 106,45
30/12/2019 108,80
30/12/2019 111,50