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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1227024
Data de emissão 27/12/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 9.676,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROTESE DENTARIA CONF. PP 021 2019.
CPF do Ordenador ***821413**
Dados do Credor
Nome do Credor E F DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ ***599130001**
Endereço AV MIRTES MELAO, 6867, GURUPI, CEP:64090095
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROTESE DENTARIA CONF. PP 021 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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