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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 611041
Data de emissão 11/06/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 10.982,64
Valor Liquidado R$ 10.982,64
Valor Pago R$ 10.982,64
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PP 026 2018.
CPF do Ordenador ***624543**
Dados do Credor
Nome do Credor CONSTRUTORA D PAULO LTDA
CPF/CNPJ ***580010001**
Endereço R 7 DE SETEMBRO, 140, CENTRO, CEP:
Cidade BENEDITINOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PP 026 2018.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/07/2019 9 1 10.982,64
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/07/2019 10.982,64