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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102014
Data de emissão 02/01/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 5.000,00
Valor Liquidado R$ 3.977,22
Valor Pago R$ 3.977,22
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.
CPF do Ordenador ***624543**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000001742**
Endereço AV.FRANCISCO RAULINO, 1734, CENTRO, CEP:
Cidade ALTOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2019 9 1 27,78
02/08/2019 9 1 3,10
02/07/2019 9 1 3,03
04/06/2019 9 1 3,03
31/05/2019 9 1 916,20
17/05/2019 9 1 40,72
03/05/2019 9 1 3,03
30/04/2019 9 1 203,60
30/04/2019 9 1 610,80
28/02/2019 9 1 376,66
22/02/2019 9 1 971,26
31/01/2019 9 1 350,78
31/01/2019 9 1 467,23
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/10/2019 27,78
02/08/2019 3,10
02/07/2019 3,03
04/06/2019 3,03
31/05/2019 916,20
17/05/2019 40,72
03/05/2019 3,03
30/04/2019 203,60
30/04/2019 610,80
28/02/2019 376,66
22/02/2019 971,26
31/01/2019 350,78
31/01/2019 467,23