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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531002
Data de emissão 31/05/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 3.178,53
Valor Liquidado R$ 3.178,53
Valor Pago R$ 3.178,53
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ADESAO 003 2018.
CPF do Ordenador ***821413**
Dados do Credor
Nome do Credor DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ ***510570001**
Endereço AV ODILON ARAUJO, 940, PICARRA, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ADESAO 003 2018.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/08/2019 9 1 3.178,53
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/08/2019 3.178,53